社会福祉法人名 社会福祉法人佐賀ライトハウス | |||||
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第一号第一様式(第十七条第四項関係) |
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法人単位資金収支計算書 |
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(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 |
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(単位:円) |
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勘 定 科 目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | ||
事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 11190000 | 12185430 | -995430 |
障害福祉サービス等事業収入 | 37260000 | 37311370 | -51370 | ||
指定管理事業収入 | 27124000 | 27122650 | 1350 | ||
その他の収入 | 8505000 | 8501675 | 3325 | ||
経常経費寄附金収入 | 52000 | 52700 | -700 | ||
受取利息配当金収入 | 37000 | 35587 | 1413 | ||
その他の収入 | 64000 | 69753 | -5753 | ||
事業活動収入計(1) | 84232000 | 85279165 | -1047165 | ||
支出 | 人件費支出 | 54074000 | 54081924 | -7924 | |
事業費支出 | 3890000 | 3835085 | 54915 | ||
事務費支出 | 12582000 | 12872883 | -290883 | ||
就労支援事業支出 | 11190000 | 10841947 | 348053 | ||
事業活動支出計(2) | 81736000 | 81631839 | 104161 | ||
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2496000 | 3647326 | -1151326 | ||
施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
支出 | 固定資産取得支出 | 5650000 | 5643286 | 6714 | |
固定資産除却・廃棄支出 | 600000 | 594000 | 6000 | ||
施設整備等支出計(5) | 6250000 | 6237286 | 12714 | ||
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -6250000 | -6237286 | -12714 | ||
その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 8500000 | 100590254 | -92090254 |
拠点区分間繰入金収入 | 1300000 | 1300000 | 0 | ||
その他の活動収入計(7) | 9800000 | 101890254 | -92090254 | ||
支出 | 積立資産支出 | 5600000 | 94771254 | -89171254 | |
拠点区分間繰入金支出 | 1300000 | 1300000 | 0 | ||
その他の活動支出計(8) | 6900000 | 96071254 | -89171254 | ||
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2900000 | 5819000 | -2919000 | ||
予備費支出(10) | 0 | ― | 0 | ||
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -854000 | 3229040 | -4083040 | ||
前期末支払資金残高(12) | 0 | 21711088 | -21711088 | ||
当期末支払資金残高(11)+(12) | -854000 | 24940128 | -25794128 |