社会福祉法人名 社会福祉法人佐賀ライトハウス | |||||
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第一号第一様式(第十七条第四項関係) |
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法人単位資金収支計算書 |
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(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 |
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(単位:円) |
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勘 定 科 目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | ||
事業活動による収支 | 収入 | 0183 就労支援事業収入 | 14093000 | 14116532 | -23532 |
0184 障害福祉サービス等事業収入 | 32866000 | 33280430 | -414430 | ||
0195 指定管理事業収入 | 46203000 | 46263100 | -60100 | ||
0197 その他の収入 | 57000 | 59660 | -2660 | ||
0199 経常経費寄附金収入 | 257000 | 266590 | -9590 | ||
0200 受取利息配当金収入 | 29000 | 26724 | 2276 | ||
0201 その他の収入 | 315000 | 332489 | -17489 | ||
事業活動収入計(1) | 93820000 | 94345525 | -525525 | ||
支出 | 0129 人件費支出 | 59183000 | 58900622 | 282378 | |
0130 事業費支出 | 12566000 | 12726546 | -160546 | ||
0131 事務費支出 | 10914000 | 10891370 | 22630 | ||
0132 就労支援事業支出 | 14093000 | 13497321 | 595679 | ||
事業活動支出計(2) | 96756000 | 96015859 | 740141 | ||
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -2936000 | -1670334 | -1265666 | ||
施設整備等による収支 | 収入 | 0207 固定資産売却収入 | 1000000 | -1000000 | |
施設整備等収入計(4) | 1000000 | -1000000 | |||
支出 | 0144 固定資産取得支出 | 1085000 | 1378000 | -293000 | |
施設整備等支出計(5) | 1085000 | 1378000 | -293000 | ||
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1085000 | -378000 | -707000 | ||
その他の活動による収支 | 収入 | 0214 積立資産取崩収入 | 4000000 | 110081501 | -106081501 |
0222 拠点区分間繰入金収入 | 946000 | 946000 | |||
その他の活動収入計(7) | 4946000 | 110081501 | -105135501 | ||
支出 | 0152 積立資産支出 | 106081501 | -106081501 | ||
0160 拠点区分間繰入金支出 | 946000 | 946000 | |||
その他の活動支出計(8) | 946000 | 106081501 | -105135501 | ||
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4000000 | 4000000 | |||
予備費支出(10) | ― | ||||
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -21000 | 1951666 | -1972666 | ||
前期末支払資金残高(12) | 26866086 | -26866086 | |||
当期末支払資金残高(11)+(12) | -21000 | 28817752 | -28838752 |