令和6年度 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人佐賀ライトハウス
第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
法人単位事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(単位:円)
勘 定 科 目当年度決算(A)前年度決算(B)増減(A)-(B)
サービス活動増減の部収益0074 就労支援事業収益1337739914116532-739133
5331 印刷収益1051169711331049-819352
5332 出版収益2366500229220074300
5335 受託作業収益4992024932835919
0075 障害福祉サービス等事業収益41550641332804308270211
0076 自立支援給付費収益41403298331719678231331
5352 利用者負担金収益1074049046316941
0078 その他の事業収益399391800021939
0086 指定管理事業収益4715206546263100888965
5511 運営費収益4553100044854000677000
5512 提案型事業収益15977651409100188665
0087 その他の事業収益2330023300
0088 その他の収益5443559660-5225
5531 その他の収益5443559660-5225
0089 経常経費寄附金収益55280266590-211310
5541 経常経費寄附金収益55280266590-211310
サービス活動収益計(1)102189820939863128203508
費用0015 人件費5956618558900622665563
4111 役員等報酬725000615000110000
4112 職員給料2784297630695214-2852238
4113 職員賞与931231510156366-844051
4115 非常勤職員給与1228187171228515159020
4120 非常勤職員賞与1480200-1480200
4117 退職給付費用77350075650017000
4118 法定福利費86305238074491556032
0016 事業費1297924912726546252703
4215 保健衛生費506278510722-4444
4216 医療費3150041800-10300
4218 教養娯楽費61358152092892653
4223 水道光熱費680420556301124119
4224 燃料費7276572765
4225 消耗器具備品費215029249532-34503
4226 保険料1155601135801980
4227 賃借料491572509410-17838
4228 教育指導費250590263725-13135
4232 車輌費15198110721444767
4242 租税公課1000-1000
4250 雑費1270030910-18210
4251 視情旅費交通費30551288000217512
4252 視情消耗器具備品費172278917214291360
4253 視情印刷製本費1191398842029
4256 視情通信運搬費187048186174874
4257 視情広報費609110931999-322889
4258 視情業務委託費53884005388400
4259 視情手数料25001221735532657
4260 視情保険料233700233030670
4261 視情賃借料43692033792099000
4262 視情租税公課2620026200
4263 視情保守料831487200011148
4264 視情車輌費132468165238-32770
4265 視情報償費43193034000091930
4270 視情雑費18123129995-111872
0017 事務費13326109108913702434739
4311 福利厚生費545149590274-45125
4313 旅費交通費286100298230-12130
4314 研修研究費348890525010-176120
4315 事務消耗品費1093918890531203387
4316 印刷製本費3654339355-2812
4317 水道光熱費16643091320827343482
4318 燃料費2676225910852
4319 修繕費319429012727001921590
4321 通信運搬費787665801073-13408
4322 会議費1298751227865
4324 業務委託費70171868005021668
4325 手数料833733665951167782
4326 保険料232410250120-17710
4327 賃借料11408661283687-142821
4328 土地・建物賃借料53061046577064840
4329 租税公課2425090023350
4331 保守料1256557121662339934
4333 諸会費31300029500018000
4335 雑費29635226423732115
0018 就労支援事業費用1337739914116532-739133
0019 就労支援事業販売原価1337739914116532-739133
0027 減価償却費350839322094811298912
4451 減価償却費350839322094811298912
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額-1170780-1445780275000
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額-1170780-1445780275000
サービス活動費用計(2)101586555973987714187784
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)603265-34124594015724
サービス活動外増減の部収益0093 受取利息配当金収益19926724-26525
5821 受取利息配当金収益19926724-26525
0098 その他のサービス活動外収益44317332489-288172
5874 雑収益44317332489-288172
サービス活動外収益計(4)44516359213-314697
費用 サービス活動外費用計(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)44516359213-314697
経常増減差額(7)=(3)+(6)647781-30532463701027
特別増減の部収益0109 拠点区分間固定資産移管収益6049100860491008
5972 拠点区分間固定資産移管収益6049100860491008
特別収益計(8)6049100860491008
費用0042 固定資産売却損・処分損752
4933 器具及び備品売却損・処分損752
0050 拠点区分間固定資産移管費用6049100860491008
4972 拠点区分間固定資産移管費用6049100860491008
特別費用計(9)60491015560491010
特別増減差額(10)=(8)-(9)-7-5-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)647774-30532513701025
繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額(12)4846963147522882946749
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)49117405444696314647774
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)-60000000-4000000-56000000
6321 人件費積立金積立額-26000000-4000000-22000000
6323 施設整備等積立金積立額-34000000-34000000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1091174054846963160647774

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